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财务及收费信息

必赢官网8873 2019 年度部门决算
发布日期:2020/07/24 00:30:27 点击量:

我院2019年度部门决算

一、必赢官网8873概况

(一)主要职能

必赢官网8873是2006年2月经国家教育部批准组建,实行“省市共建、以市为

主”的普通本科高校。学校现设有16个二级学院、4个教研教学部、8个教学科

研辅助机构以及省级院士工作站、省2011协同创新中心、省人文社科研究基地、

省级学会、省级社科研究机构、省级少数民族传统体育项目训练基地、省级国家

职业技能鉴定所、省级特殊教育师资培训中心、省教育厅工程中心各1个和省教

育厅创新团队2个。有省级特色重点学科1个、省级重点学科2个、省级重点支

持学科7个、省级特色专业2个、省级专业综合改革试点专业5个、省级特色重

点实验室1个、省级实验教学示范中心1个、省级教学团队3个、校级研究中心

3个。必赢官网8873坚持中国特色社会主义办学方向,以科学发展观为指导,全面贯

彻落实党和国家的教育方针;坚持质量立校战略,以教学为中心,深化教育教学

改革,构建质量管理体系,全面提高人才培养质量;坚持特色兴校战略,彰显特

色,突出亮点,以特色引领学校教育事业发展;坚持科研促校战略,加强科研管

理,推动应用研究和科研成果转化,提高科研水平,促进科研与教学互动发展;

坚持人才强校战略,以提升教师整体水平为核心,加大人才引进力度,延揽和造

就优秀学者。以“四大战略”促进提升学校办学水平,加强应用型人才培养,主

动服务区域经济社会发展和文化建设。把必赢官网8873建设成为一所学科专业结构合

理,部分学科专业特色鲜明,教学质量优良,在省内有较大影响力的教学型、应

用型全日制本科高校。必赢官网8873服务面向:立足安顺,辐射西部,面向全国,服

务基层。培养适应地方经济社会发展需要,基础扎实,全面发展,适应能力强,

发展后劲足,具有较强专业知识、技能和能力,具有创新精神的高级应用型人才。

(二)部门决算单位构成

必赢官网8873为财政补助事业单位,无二级单位,2019年编制数为1041人:2019

年末实有人数1066人,其中在职人员872人,离休1人,退休193人。与2018

年相比,在职人员本年度新进和调入人员22人,离退休人员增加4人。二、我院2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、我院2019年度部门决算情况说明

(一)我院2019年度收入支出决算总体情况说明

我院2019年度收支决算总计60157.4万元,与2018年相比,增加

28695.76万元,增加91.2%。主要原因为贷款来建设学校的工程,改扩建二期。

(二)我院2019年度收入决算情况说明

本年收入合计57406.67万元,其中:财政拨款收入16658.06万元,占29.01%;

上级补助收入0万元,占0%;事业收入6582万元,占11.47%;经营收入0万

元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入34166.61万元,占59.52%。

(三)我院2019年度支出决算情况说明

本年支出合计37229.2万元,其中:基本支出21296.22万元,占57.2%;项

目支出15932.98万元,占42.8%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万

元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)我院2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

我院2019年度财政拨款收支决算总计19408.8万元。与2018年相比,

增加2959.01万元,增加17.99%。主要原因为学生助学金和2019年新进人员和

调整工资增加。

(五)我院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

我院2019年度一般公共预算财政拨款支出17840.31万元,与2018年

相比,一般公共预算财政拨款支出增加4146.12万元,增加30.28%。主要原因是

学校职工工资调薪,2019年中央支持地方经费增加和学生助学金经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

我院2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出15271.1万元,占85.6%;科学技术支出0万元,占0%;社会保障和就业支

出1217.72万元,占6.80%;医疗卫生与计划生育支出456.84万元,占2.6%;

城乡社区支出,占0%;住房保障支出894.66万元,占5%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

我院2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10951.38万元,

支出决算为17840.31万元,增长62.9%。主要原因是:上年项目今年完成支出,

新增人员工资和普调职工工资。

(1)教育支出。年初预算为8382.16万元,支出决算为15271.1元,增加

82.18%。具体情况如下:上年结转项目今年支出,学校职工工资调薪,2019年

中央支持地方经费增加和学生助学金经费增加.

(2)医疗卫生与计划生育支出。事业单位医疗年初预算为456.84万元,支出决

算为456.84万元,完成年初预算的100%;(3)住房保障支出。年初预算为894.66

万元,支出决算为894.66万元,完成年初预算的100%

(六)我院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

情况说明

我院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出10719.59万元,其中:

人员经费10646.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴

费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生

活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家

庭的补助支出……;公用经费73.06万元,主要用于工会经费支出。

(七)我院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费

支出决算情况说明

2019年度“三公”经费支出决算1.68万元(其中:一般公共预算财政拨款“三

公”经费支出1.68万元),比上年减少38.31万元,减少95.8%。减少原因是:响

应国家政策、厉行节约。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年

减少5.84万元,减少100%,减少的原因是响应国家政策、厉行节约:;公务用

车购置及运行维护费支出0万元,比上年减少22.95万元,减少100%,减少原

因是:响应国家政策、厉行节约;公务接待费支出1.68万元(其中:一般公共

预算财政拨款支出1.68万元),比上年减少9.53万元,减少85.01%,减少原因

是:响应国家政策、厉行节约。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。必赢官网8873全年使用一般公共预算财政

拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:出国培训费、差

旅费、会议费、就餐费等。

(2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务

用车运行维护费0万元。主要用于主要用于燃料费、车辆维修费、过路过桥费等。

2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

(3)公务接待费1.68万元。具体是:国内公务接待支出1.68万元,主要是招待学校上级单位检查和加班就餐等。

我院2019年国内公务接待35批次,451人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

我院2019年有政府性基金拨款收入113.02万元,支出113.02万元。为

我单位的高层次人才住房补贴。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年必赢官网8873机关运行经费支出0万元。主要原因是我院非参公事业单

位,无此项支出

2、政府采购支出情况。

2019年必赢官网8873政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万

元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,必赢官网8873共有车辆16辆,其中, 一般公务用车

0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车16辆(其他

用车主要是: 交通车 );单位价值200万元以上大型设备0台(套)。房屋

71081平方米,价值2199.03万元。

(十)、重点绩效评价结果等预算绩效说明

2019年度末编制项目绩效目标,我单位部门决算量化评价得75.5分,具体为预

算编制及执行情况69.5分财务状况总分6分 。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助

收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收

入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、

“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他

收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单

位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本

年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、

结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括

事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变

化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括

财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标

所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独

立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属

单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一

般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接

待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食

补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务

接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)

运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会

议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:我院2019年部门决算公开表格.xls

必赢官网8873

2020年7月21日

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