2020 年部门预算收入 17284.95 万元,其中上年结转 1455.47 万元,本年预
算收入 15829.48 万元;其中:一般公共预算财政拨款收入 11329.48 万元,比
2019 年一般公共财政拨款预算收入 10951.38 万元增加 378.1 万元,主要原因是
新进人员及学院教师岗位变动增加工资;预估财政专户拨入教育经费 4500 万元。
2020 年部门预算支出总计 17284.95 万元,其中基本支出 14486.48 万元,项目
支出 2798.47 万元。2020 年基本支出 14486.48 万元,比上年的 11608.38 万元
增加 2878.1 万元,主要原因是预算学费收入增加;项目支出 2798.47 万元,比
上年的 4158.6 万元减少 1360.13 万元,主要原因为 2019 年的上年结转资项目资
2020 年部门预算收入 17284.95 万元,其中上年结转 1455.47 万元,本年预
算收入 15829.48 万元;其中:一般公共预算财政拨款收入 11329.48 万元,比
2019 年一般公共财政拨款预算收入 10951.38 万元增加 378.1 万元,主要原因是
新进人员及学院教师岗位变动增加工资;预估财政专户拨入教育经费 4500 万元。
(三)部门支出总体情况2020 年部门预算支出总计 17284.95 万元,其中基本支出 14486.48 万元,
按支出功能分类分别为:一般公共服务支出 0 万元,比上年 4.86 万元减少
4.86 万元,主要原因是减少 2017 年民族文化进校园工作经费;教育经费支出
8873.86 万元,比上年的 8382.16 万元增加 491.7 万元,主要原因是新进人员及
学院教师岗位变动增加工资的;住房保障支出 936.9 万元,比上年的 894.66 万
元增加 42.24 万元,主要原因是增加新进人员住房公积金;事业医疗、其他医疗
保障支出 484.48 万元,比上年的 456.84 万元增加 27.64 万元,主要原因是财政
拨入医疗保险经费增加;机关事业单位基本养老保险缴费支出 1034.24 万元,比
上年的 1217.72 万元减少 183.48 万元,主要原因是鉴于离休人员医疗经费由社
保局统筹,厅级干部医疗经费由市保健办统筹,故本今年的数字不含离休人员医
2020 年基本支出 14486.48 万元,比上年的 11608.38 万元增加 2878.1 万元,
主要原因是预算学费收入增加;项目支出 2798.47 万元,比上年的 4158.6 万元
减少 1360.13 万元,主要原因为 2019 年的上年结转资项目资金减少。
2020年财政拨款收入17284.95万元(其中:一般公共预算拨款收入11329.48
万元,财政专户拨入经费 4500 万元),比上年 15766.98 万元增加 1517.97 万元,
2020 年财政拨款支出 17284.95 万元(其中:一般公共预算支出 11329.48
万元,财政专户管理支出 4500 万元)比上年支出 15766.98 万元增加 1517.97
2020 年一般公共预算支出 11329.48 万元(其中:基本支出 10486.48 万元,
项目支出 843 万元),比上年一般公共预算支出 10951.38 万元增加 378.1 万元,
增加的主要原因是 2020 年调整工资和新进人员增加。
(六)一般公共预算基本支出情况2020 年一般公共预算基本支出 10486.48 万元,比上年的 10108.38 万元增
加 378.1 万元,主要原因是新进人员及教师岗位变动增加工资,住房保障支出
936.9 万元,比上年的 894.66 万元增加 42.24 万元,主要原因是增加新进人员
住房公积金;事业医疗、其他医疗保障支出 484.48 万元,比上年的 456.84 万元
增加 27.64 万元,主要原因是财政拨入医疗保险经费增加;机关事业单位基本养
老保险缴费支出 1034.24 万元,比上年的 1217.72 万元减少 183.48 万元,主要
原因是鉴于离休人员医疗经费由社保局统筹,厅级干部医疗经费由市保健办统
筹,故本今年的数字不含离休人员医疗经费及厅级干部医疗经费.
2020 年“三公”经费支出安排由于市局本级工作经费收入预算主要来源一
般公共预算支出和财政专户拨款收入,所以“三公”经费支出含一般公共预算和
财政专户拨款。本年度“三公”经费预算总计 40 万元,比上年的 41 万元减少 1
万元,主要原因是各单位拟再控制“三公”经费支出减少预算。
其中因公出国(境)费为 0 万元,因公出国(境)费为 0 元;公务接待费
40 万元,比上年的 41 万元减少 1 万元,主要原因是是各单位拟再控制“三公”
2020 年部门预算公开共含 10 张报表,分别为:
表 5 一般公共预算支出表表 6-1 一般公共预算支出明细表(按经济分类)
必赢官网8873 2020 年编制部门预算有建筑物共 71081 平方米,主要用于用于
办公、教学、学生宿舍、图书馆、实验室等;车辆 16 台用于学校食堂购买物资
和公务用车;其余为办公设备及家具等主要用于日常办公和档案管理等。
2020 年,实行绩效目标管理的一级项目三个,涉及财政拨款预算 843 万元。
分别为贷款贴息及还本补助 723 万元,外教经费 20 万元,“双一流”建设专项资金 100 万元。
2020 年项目支出 2798.47 万元,占总支出预算 17284.95 万元的 16.19%。主
要用于贷款贴息还本 723 万元,外教经费 20 万元,“双一流”建设专项资金 100
万元,中央支持地方高校资金和省级支持地方高校资金 1439.68 万元,助学金
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附
属单位缴款”等之外取得的收入。上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到
本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的
“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预
算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其
中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、
杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用
于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、
福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车
2012304 一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项:反映用于民族事务管
2050205 教育支出-普通教育-高等教育:反映经国家批准设立的中央和省、
自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府
各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本
2050299 教育支出-普通教育-其他普通教育支出:反映除上述项目以外其他
2050999 教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育支出:反映除上述项目
以外的教育费附加支出。2060499 科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出:反映除
2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养
老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保
2101102 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗:指反映财政部
门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公
费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2101199 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-其他行政事业单位医疗支出:
反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:反映行政事业单位按人
力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴